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2019年度部门预算公开报告

发布日期:2019-04-03

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部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、重点项目预算绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2019年部门预算公开表

一、2019财政拨款收支预算总表

二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

(一)贯彻国家、内蒙古自治区和我市关于对外贸易工作的方针政策,促进对外经济贸易活动,促进扩大进出口贸易和投资,促进对外经济技术合作与交流。
   (二)开展同世界各国、各地区经济贸易界、经贸团体以及有关国际组织的联络工作;邀请和接待经济贸易界人士和代表团来访、考察;组织鄂尔多斯市经贸代表团出国访问、考察;参加有关国际组织的活动;负责与国外对口组织在华设立的机构进行联络。
   (三)根据鄂尔多斯市人民政府授权代表鄂尔多斯市参加国际展展览会、博览会活动,负责鄂尔多斯市赴国外举办经济贸易展览会或参加国际博览会相关事宜的组织协调和管理监督工作;主办或承办在我市举办的各种展(博)览会;牵头组织相关部门共同做好全市会展业的发展规划、政策制定和业务培训工作;牵头负责本地区会展业的日常管理工作,督促、协调相关部门共同做好展会及重大节庆活动监管工作。
   (四)承担出口商品原产地证明书的签发及其它涉外商事单据的认证等;出具人力不可抗拒证明,签发和认证对外贸易和海外货运业务的文件和单证;代办涉外商事单据(证明)和暂准进口货物单证册(ATA)的出证和担保等业务;办理经济贸易、仲裁和调解业务;提供有关法律咨询、法律顾问等服务。
   (五)代理鄂尔多斯市企业在国外或外国公司及个人在中国办理商标注册和专利申请;提供有关工业产权和知识产权的咨询、争议解决等法律服务,开展技术贸易等工作。
  (六)组织开展经贸信息工作;向国内外有关企业和机构提供经济技术和贸易方面的信息和咨询服务及资信调查服务。
 (七)指导协调各旗区贸促支会、国际商会的工作。

二、机构设置情况

      为相当处级事业单位,列入事业事业编制的社会团体序列。设立内设科室5个:综合部、联络部、展览部(鄂尔多斯市人民政府会展办公室)、会务信息部、法律部。

第二部分  2019年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算289.97万元,比上年预算增加67.37万元,增长23.23%,增加主要是由于人员工资进行调增,项目经费较上年有所增加

支出预算289.97万元,比上年预算增加67.37万元,增长23.23%,增加主要是由于人员支出较上年度有所增加,项目支出较上年有所增加

(一)、2019年部门预算收入情况说明

部门预算收入289.97万元,其中:一般公共预算拨款收入 289.97万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比 0%;事业收入0万元,占比0 %;事业单位经营收入 0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转  0万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

(二)、2019年部门预算支出情况说明

部门预算支出289.97万元,其中:基本支出129.97万元,占比 44.82%;项目支出160万元,占比55.18%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

主要用于“工资福利、对个人和家庭的补助、机构运转、贸促业务活动、驻村工作队工作经费等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算289.97万元,包括:一般公共预算财政拨款289.97万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类269.53万元,比上年预算数增加46.93万元。主要用于商贸事务支出。

2、社会保障和就业类20.44万元,比上年预算数增加20.44万元。主要用于机关基本养老保险金支出。    

三、2019年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算27.3万元,比上年增加(减26.24万元,增长96%。其中:因公出国(境)费用25万元,公务接待费0.3万元,公务用车运行维护费2万元.

1、因公出国(境)费用25万元,比上年预算数增加25万元,增长100%。增加主要是由于本年度安排俄罗斯、蒙古国、香港(2场次)等境外参展任务。

2、公务接待费0.3万元,比上年预算数增加0.2万元,增加66.67 %。

3、公务用车购置及运行维护费2万元,比上年预算增加1.04 万元,增长52 %。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费2万元,比上年预算增加1.04万元,增长52%。增加主要是由于经相关部门审批增加购置一辆公务用车

   四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算8.72万元,比上年增加0.15万元,增长1.72%主要原因是工资普调,工会经费、职工福利费计提值增加

   五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位2019年无政府性基金支出预算对应表已公开。

第三部分  其他公开事项说明

一、重点项目预算绩效目标情况说明

根据2019年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开。2019年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算160万元,占全部项目支出预算的100%。

   二、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末,共有车辆 1  辆, 其中:为公务用车,单位价值50万元以上专用设备0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:李艳霞   联系电话:18647748808

第六部分  2018年部门预算公开表






市本级部门预算、财政拨款公开表.pdf
绩效目标.rar